온라인 행정

2024년 5월 열린재정
2024-06-15 10:18:29
관리자
조회수   118
  2024년  5월   결 산 보 고 서
     
1. 당 월 결 산  
    (단위:원)
  구   분 당 월 결 산
  2024년 5월  수 입 153,787,153
  2024년 5월  지 출 156,302,344
  2024년 5월  차 액 -2,515,191
    (단위:원)
  구   분 년 누 계
  2023년 기말 이월금액 2,244,022,884
  2024년 1월~12월 차액누계 125,902,497
  현 재 잔 액 (2024.5.31) 2,369,925,381
     
     
  현 재 잔 액 내 역(2024.5.31)
  교역자 및 직원 사택 보증금   630,000,000
  통장잔액   1,739,925,381
     
2. 수 입   
    (단위:원)
  수 입 구 분 금 액
  주 일 헌 금                                  21,739,000
  십 일 조 헌 금                                 101,578,732
  감 사 헌 금                                  25,323,000
  선 교 헌 금                                    5,038,500
  기타                                      107,921
  합   계                                 153,787,153
     
  * 열린재정 수정내역  
   1. 변경일자 2024.7.12 - 5/6 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 29,100원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다 
   2. 변경일자 2024.7.12 - 5/13 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 22,500원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다 

 

 

          (단위 : 원)
3. 지 출 (기쁜소식교회 + GNC선교센터)   지출총계    156,302,344
           
    교역자사례비 및 직원급여        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  금요예배 중계 대체인력 이** 용역비(5/3)         100,000 5/24  5월 용역 - 김**방송음향엔지니어              800,000
5/10  연말정산환입 - 세금환입*  -    1,212,640 5/24  5월 용역 - 최**주방도우미              500,000
5/13  *** 초청목사 주일설교사례비(5/12)       1,000,000 5/24  5월 용역 - 고**주방도우미              294,000
5/20  방송중계 이**용역비(5/19주일)         200,000 5/24  5월 용역 - 윤**주방도우미              400,000
5/24  GNC 선교센터 교역자 사례비(3명)      12,933,340 5/31  5월 *** 임시당회장 사례비            1,000,000
5/24  교역자 사례비(4명)       6,900,000 5/31  *** 초청목사 주일설교사례비(5/26)            1,000,000
5/24  직원 급여(10명)      29,069,720 5/31  5월 이** 바리스타 사례비              300,000
5/24  5월 용역 - 정**방송음향엔지니어       1,500,000      
        소     계 54,784,420
(*) 교회 선지급 2023년 연말정산 내역은 2월 선지출 후 환입 시 지출에서 차감하게 됩니다. 5월부로 전액 환입되었습니다.  
           
  ◈  4대보험 및 복리후생비        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/13  옥상어닝설치 저녁식사비(5/9)           10,000 5/27  초청목사 간식비                52,770
5/20  교직원저녁식사(5/16)           10,000 5/27  4대보험 교회부담분            3,389,570
5/23  교직원 삼성화재 상해보장보험료         396,224 5/27  GNC 선교센터 교역자 총회연금(2명)              543,000
        소     계 4,401,564
           
  ◈   사택임차 및 차량        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  ***목사 사택임차료(최종분, 만기완료)       1,300,000 5/27  GNC선교센터 ***목사 차량(4899) 대여료              476,000
5/6  유건주차장 주차료(4월)         836,000 5/27  GNC선교센터 ***목사 차량(9643) 대여료              608,000
5/20  이**집사사택임차료       1,000,000 5/28  GNC선교센터 ***목사사택임차료            1,500,000
5/20  GNC선교센터 ***목사사택임차료       1,400,000      
        소     계 7,120,000
           
  ◈  식자재 및 음료        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  식재료(4/30)         292,000 5/20  김치(4/26)              180,000
5/6  식재료(5/3)         173,500 5/20  쌀(5/9)              520,000
5/6  김치(5/3)         135,000 5/20  식재료(5/15)              479,500
5/6  식재료(5/4)         531,000 5/20  식재료(5/17)              136,500
5/13  식재료비-스승의날 음료(5/12)           27,000 5/20  김치(5/17)              135,000
5/13  식재료비-스승의날 김밥(5/12)         120,000 5/20  식재료(5/18)              431,000
5/13  식재료(5/8)         324,000 5/27  5월카페재료비              474,710
5/13  식재료(5/10)         138,500 5/31  부식비(5/23)              132,400
5/13  식재료(5/11)         510,500 5/31  제주삼다수 500미리,60병(5/22)                28,540
5/13  식재료(5/11)         150,500 5/31  부식비(5/22)              347,000
5/13  김치(5/10)         135,000 5/31  부식비(5/24)              177,000
5/13  식재료 - 스승의날 식비(5/10)         388,840 5/31  부식비(5/25)              458,000
5/20  부식비(5/14)         191,650 5/31  김치(5/24)              186,000
        소     계 6,803,140
           
  ◈  관 리 부 (시 설)        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  공업용 대형청소기 구입(보홍클레온 S-502)         465,000 5/20  정화조청소(5/17)              703,200
5/6  델키 올인원 플러스 전기튀김기 구매(4/30)         177,030 5/20  5월안전관리대행료              550,000
5/6  지하주차장셧터 고장수리비         550,000 5/20  방송실에어컨전기공사              150,000
5/6  지하주차장 발판 용접 보수작업비         400,000 5/20  재활용품스치로폴2묶음폐기처리                 8,000
5/6  1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI컨버터구입           29,100 5/23  복사기팩스기관리및보수유지비              704,000
5/10  정수기,청정기 및 비데 대여료(23건)         750,600 5/27  교회가스요금1              101,240
5/13  카페 엘리디 등 교체(5개)           50,000 5/27  교회가스요금2              124,500
5/13  1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI컨버터구입           22,500 5/27  승강기유지보수료              187,000
5/16  교회전기요금       4,135,020 5/31  교회수도              375,530
5/18  경비실,방송실 냉난방기 설치       5,478,000 5/31  전층에어컨필터세척(82대)            4,829,000
5/18  지하1층 스피드 셔터 설치(잔금)       5,665,000 5/31  옥상 간판 조명 보수              590,000
5/18  옥상휴게공간 그늘막(어닝) 설치(2차잔금)       7,232,500 5/31  5월 소방안전관리              165,000
5/20  보안월정료         473,000 5/31  본당 행사 및 중계용 무선 마이크 구입            1,405,800
        소     계 35,321,020
           
  ◈  관 리 부 (행 정)        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  카카오톡 채널 문자충전         200,000 5/21  교육부방송전용인터넷(3층)이용료                44,100
5/6  식기세척기 청소용액,분말세제 등(4/30)           84,540 5/27  웹복식재정 전자결재시스템사용료              110,000
5/6  방수 스프레이 구매(4/30)           20,900 5/27  케이블방송                 6,600
5/6  본당방송실 편집용 파이널 컷 프로 SW구입         449,000 5/27  일반전화요금(5대)                50,560
5/13  미끄럼방지스프레이,콜러 구매           22,400 5/27  인터넷이용및장비임대료              253,440
5/13  옥상테이블비닐(10장)           98,000 5/27  중고등부방송용인터넷(5층)이용료                49,500
5/13  줌사용료           23,030 5/27  3층 사무실 선풍기, 계수실 시계                46,740
5/13  종량제봉투 75L(50장)         100,000 5/27  스데반 문자이용료              297,400
5/13  B3층 모기,벌레 퇴치기           48,000 5/31  우편발송비                 3,620
5/13  홈페이지보안서버 SSL인증서 가입(1년)           55,000 5/31  사무용품비              200,560
5/20  2024.1.1~12.31 무전기사용료(7대)           75,600 5/31  패트병 재활용봉투 20장 구매(5/18)                66,000
5/20  비누구입(4/16)           11,600 5/31  주방 세제 및 린스(5/23)              103,000
5/20  다용도실리콘구입(517)           31,380 5/31  1층 다목적실 무선마이크 캡 구입(2개)                13,600
        소     계 2,464,570
           
  ◈  교 육 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  유아부 설교재료준비           31,800 5/13  유치부 간식비 5월2주차 간식                28,540
5/6  중고등부 어린이날 행사 피자         463,900 5/13  유치부 시상 - 5월 생일자 선물                13,050
5/6  중고등부 어린이날 행사 솜사탕머신임대비           86,000 5/13  유아부 간식(5/3)                47,000
5/6  중고등부 어린이날 행사 간식음료수           53,310 5/13  유아부 행사 - 생일자선물,케잌                35,600
5/6  소년부 어린이주일 간식,선물비         118,860 5/20  유치부 5월3주차간식                33,140
5/6  유치부 4월출석상           15,790 5/20  유치부 비품구입비                16,460
5/6  유치부 어린이주일 행사(쿠키)           67,500 5/27  교육부행사 - 젊은부부 옥상모임간식비(5/19)              177,060
5/6  소년부 어린이주일 행사 식비,재료비         451,620 5/27  소년부간식비 - 음료수                28,800
5/13  중고등부 간식비(5/12)           82,560 5/31  소년부 출석상시상                55,000
5/13  중고등부 행사 - 어린이주일홍보행사배너           94,510 5/31  소년부 주일간식비                26,820
5/13  중고등부 행사 - 시상상품권(1만원*24, 2만원*5)         340,000 5/31  유아부 5월2~4주차 설교시각자료준비                93,960
5/13  중고등부 행사 - 시상선물(5/12)         125,300 5/31  유아부 5월2주차 간식                42,000
5/13  아동부 행사비 - 어린이주일행사비         511,680 5/31  유아부 어린이날 떡                48,000
5/13  유치부 교육자료(어버이날)           17,400      
        소     계 3,105,660
           
  ◈  청 년 교 구        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  아르토스 수련회답사 간식비(4/23)           16,800 5/13  아르토스 행사비 - 5월생일자 축하케잌                25,000
5/6  아르토스 수련회답사 식사비(4/23)           61,000 5/24  아르토스 연주 사례비(2명)              622,000
5/6  아르토스 수련회 답사 주유 교통비(4/23)           30,000 5/24  익투스 연주 사례비(2명)              622,000
5/6  아르토스 심방비(4/28)           58,000 5/27  익투스간식비-세백셀간식비(5/19)                21,500
5/6  아르토스 셀모임간식비(4/28)           20,300 5/27  아르토스간식비-셀모임간식비(5/19)                38,100
5/6  아르토스 셀모임간식비(4/28)           77,800 5/31  익투스 캄보디아단기선교 준비비용(7명)            4,197,900
5/13  아르토스 - 5월5일 셀모임간식비           19,500 5/31  아르토스 5/26 셀모임간식비                12,000
5/13  아르토스 행사비 - 5월 생일자축하케잌           29,000      
        소     계 5,850,900
           
  ◈  경 조 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  길**권사님(박윤길집사님)부친상 조화           80,000 5/6  길**권사님(박윤길집사님)부친상 조의금              100,000
        소     계 180,000
           
  ◈  구 제 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/13  에덴교회 이*금         300,000 5/13  최*경              300,000
5/13  사단법인  해솔직업사관         500,000 5/13  강*자              300,000
5/13  (의)실로암안과병원         600,000 5/13  탈북대학생 김*미              300,000
5/13  (사)들꽃청소년세상         300,000 5/13  탈북대학생 박*경              300,000
5/13  소망을찾는이교회         300,000 5/13  탈북대학생 변*금              300,000
5/13  여교역자 안식관         500,000 5/13  탈북대학생 이*영              300,000
5/13  애란원         500,000 5/13  탈북대학생 이*운              300,000
5/13  노*옥         300,000      
        소     계 5,400,000
           
  ◈  국 내 선 교 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/18  함께하는교회A         200,000 5/18  함께하는교회C              200,000
5/18  덕치교회         150,000 5/18  봉조교회              150,000
5/18  안*혁(예본공부방)         250,000 5/18  주소망교회              150,000
5/18  민족사랑교회         250,000 5/18  한성교회              150,000
5/18  진사교회         250,000 5/18  일산전원교회              150,000
5/18  임*희(광야교회)         250,000 5/18  삼성교회              200,000
5/18  총회군선교후원회         150,000 5/18  북한이탈주민글로벌교육센터              250,000
5/18  샘물호스피스선교회         150,000 5/18  권*연(선교사파송연구회)              200,000
5/18  공군교육사령부교회         150,000 5/18  제주빛교회              200,000
5/18  횡계장로교회         150,000 5/18  글로벌다문화복지협회              300,000
5/18  새생명교회         100,000 5/18  북한이탈청소년한꿈학교            1,500,000
5/18  꿈이있는교회         200,000 5/18  북한이탈청소년여명학교              300,000
5/18  양*숙(재건동산교회)         200,000 5/18  무지개마을              250,000
5/18  남해내곡교회         200,000 5/18  글로벌커뮤니티교회              250,000
5/18  대흥성결교회         150,000 5/18  장성교회 - 서울 쪽방촌 어버이날 특별지원금              500,000
        소     계 7,550,000
           
  ◈  예 배 음 악 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  주보모음집 2권제작         120,000 5/24  수요금요찬양팀 사례비(6명)            2,920,000
5/6  샤론찬양대 솔리스트 사례비(4월, 6명)       1,954,000 5/27  시온찬양대 간식비              160,000
5/24  시온찬양대 사례비(2명)       1,756,500 5/27  임마누엘찬양대 간식비              100,000
5/24  임마누엘찬양대 사례비(3명)       2,128,750 5/27  임마누엘찬양대 솔리스트 사례비(4명)            1,540,000
5/24  샤론찬양대 사례비(1명)         961,500      
        소     계 11,640,750
           
  ◈  재 정 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/27  세무비용         220,000      
        소     계 220,000
           
  ◈  전 도 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/6  노방전도         160,320      
        소     계 160,320
           
  ◈  해 외 선 교 부        
날짜  지출내역  금액 날짜  지출내역  금액
5/31  서*일(영국)  240,000 5/31  이*숙(일본)  300,000
5/31  이*울(캐나다)  360,000 5/31  박*주(영국)  300,000
5/31  추*수(태국)  600,000 5/31  김*식(멕시코)  300,000
5/31  나섬장학회  800,000 5/31  오*강(몽골)  300,000
5/31  최*니(몽골)  200,000 5/31  김*우(대만)  300,000
5/31  강*아(일본)  200,000 5/31  호*(터키)  500,000
5/31  팀*팀(아프리카)  300,000 5/31  박*미(남아공)  300,000
5/31  조*섭(라이베리아)  300,000 5/31  전*미(프랑스)  300,000
5/31  유*진(태국)  300,000 5/31  박*영(미얀마)  300,000
5/31  윤*로(영국)  400,000 5/31  정*욱(바누아트)  300,000
5/31  고*문(볼리비아)  300,000 5/31  조*덕(프랑스)  800,000
5/31  양*태(그리스)  300,000 5/31  최*진(프랑스)  300,000
5/31  김*수(일본)  300,000 5/31  최*남(미국)  300,000
5/31  웩선교사설*현(세네갈)  1,500,000 5/31  신*규(헝가리)  300,000
5/31  강*정(인도네시아)  300,000      
        소     계 11,300,000
           
* 미디어부, 봉사부, 새가족부, 의료선교부, 차량부, 학원선교부의 2024년 5월 지출내역은 없습니다.  

댓글

재정부 2024-07-12 11:04:27
(표지에기재) 1. 5/6 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 29,100원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다 2. 5/13 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 22,500원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다
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